淮南市田家庵区科学技术局2024年度部门决算
2025年7月
目 录
第一部分 淮南市田家庵区科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市田家庵区科学技术局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市田家庵区科学技术局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度科技特派员经费项目绩效评价报告
第一部分 淮南市田家庵区科学技术局概况
一、部门职责
(一)研究提出全区科技发展的战略、方针、科技发展的重大布局和优先领域,组织实施科教强区战略,指导科教兴镇、兴村、兴企工作。
(二)负责编制全区科技发展中长期规划、年度计划和各类科技项目计划。
(三)负责科技经费的使用和管理。
(四)负责全区科技执法工作,研究提出推动全区科技进步、经济发展政策及措施。
(五)负责全区科技创新工作体系,指导科技企业技术创新工作。奖励具有创新成果的人员,扶持有科技含量的项目,建立各类工程技术研发中心。
(六)做好科技项目储备、新成果的引进、消化和创新工作。帮助企业做好产学研结合工作,促进科技成果转化。
(七)对列入国家、省、市、区的科技项目进行跟踪,组织做好科技项目鉴定、验收、登记、报奖。
(八)协调区技术经济咨询委员会工作,组织专家对本区技术引进、重大技术改造、重大科技项目建设进行前期论证、评估。
(九)负责各类科技示范园区、示范点的科技管理工作。
(十) 会同有关部门做好科级干部、专业技术人员的继续教育、群众科普、农村劳动力实用技术培训工作。
(十一)指导、协调区有关部门和基层科技管理工作。
(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市田家庵区科学技术局2024年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市田家庵区科学技术局 |
第二部分 淮南市田家庵区科学技术局2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:淮南市田家庵区科学技术局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
84.86 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
79.31 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
2.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
84.86 |
本年支出合计 |
61 |
89.16 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
43.07 |
年末结转和结余 |
63 |
38.77 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
127.93 |
总计 |
65 |
127.93 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门: |
淮南市田家庵区科学技术局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
84.86 |
84.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
79.31 |
79.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门: |
淮南市田家庵区科学技术局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
89.16 |
25.49 |
63.67 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
79.31 |
19.94 |
59.37 |
|
|
|
||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
68.31 |
19.94 |
48.37 |
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
68.31 |
19.94 |
48.37 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门:淮南市田家庵区科学技术局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
84.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
79.31 |
79.31 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.56 |
2.56 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.68 |
0.68 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.31 |
2.31 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
84.86 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
84.86 |
84.86 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
84.86 |
总计 |
58 |
84.86 |
84.86 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门:淮南市田家庵区科学技术局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
84.86 |
25.49 |
59.37 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
79.31 |
19.94 |
59.37 |
|||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
11.00 |
|
11.00 |
|||||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
68.31 |
19.94 |
48.37 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
68.31 |
19.94 |
48.37 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.56 |
2.56 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.68 |
0.68 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.88 |
0.88 |
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门: |
淮南市田家庵区科学技术局 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
18.01 |
302 |
商品和服务支出 |
7.17 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
5.46 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
3.84 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
4.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.84 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.73 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.17 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
1.43 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.31 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.16 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.21 |
30227 |
委托业务费 |
0.18 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.85 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
18.32 |
公用经费合计 |
7.17 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
淮南市田家庵区科学技术局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
淮南市田家庵区科学技术局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 淮南市田家庵区科学技术局 金额单位:万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
淮南市田家庵区科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 淮南市田家庵区科学技术局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计127.93万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计141.04万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少35.35万元,下降21.65%,主要原因:一是人员变动,基本支出减少,二是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计84.86万元,其中:财政拨款收入84.86万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计89.16万元,其中:基本支出28.69万元,占47.03%;项目支出63.67万元,占71.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计84.86万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计84.86万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少21.89万元,下降20.51%,主要原因:一是人员变动,基本支出减少,二是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出84.86万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.89万元,下降20.51%,主要原因:一是人员变动,基本支出减少,二是项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出84.86万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出79.31万元,占93.46%;社会保障和就业(类)支出2.56万元,占3.02%;卫生健康(类)支出0.68万元,占0.8%;住房保障(类)支出2.31万元,占2.72%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.3万元,支出决算为84.86万元,完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员变动,基本支出减少,二是项目资金减少。其中:基本支出25.49万元,占30.04%;项目支出59.37万元,占69.96%。具体情况如下:
1.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政大预算下达2024年省级科技特派员资金。
2.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为83.4万元,支出决算为68.31万元,完成年初预算的81.91%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员变动,基本支出减少,二是项目资金减少财政大预算下达2024年省级科技特派员资金
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.9万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的63.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基本支出减少。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的48.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基本支出减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.4万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的48.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基本支出减少。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基本支出减少。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.1万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,基本支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出25.49万元,其中:人员经费18.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费7.17万元,主要包括:办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市田家庵区科学技术局没有政府性基预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市田家庵区科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,淮南市田家庵区科学技术局机关运行经费支出1.67万元,比2023年减少6.36万元,下降78.81%,主要原因是缩减财政支出,减少日常公用经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,淮南市田家庵区科学技术局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市田家庵区科学技术局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金49.37万元。从评价情况看,项目实施目标明确,项目实施依据准确,项目实施措施规范,资金拨付及时,在实施过程中,积极探索实施方法,强化资金监督管理,基本实现预期目标任务,取得了较明显的成效,为以后年度工作开展积累了经验。组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目预算安排合理,项目绩效目标明确,预算执行较为及时、有效,项目支出财务手续完备,资金使用与项目绩效目标相适应,基本实现了年度绩效目标。
我部门未开展部门评价。
(2)我部门在2024年度部门决算中反映“科技特派员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。(涉密项目除外)
科技特派员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为46万元,执行数为36.08万元,完成预算的78.43%。项目绩效目标完成情况:主要产出和效果,通过项目实施,完成科技特派员在技术服务过程中开支的设备费、材料费、测试化验加工费、交通差旅费用、保险和培训费用等。下一步改进措施:加大预算执行力度,合理整合调整预算支出。
科技特派员经费的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||||
|
项目名称 |
科技特派员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
淮南市田家庵区科学技术局 |
实施单位 |
淮南市田家庵区科学技术局 |
||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额: |
46 |
46 |
36.08 |
10 |
78.43% |
8 |
|||||||
|
其中:本年财政拨款 |
46 |
46 |
36.08 |
|
|
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成科技特派员在技术服务过程中开支的设备费、材料费、测试化验加工费、交通差。旅费用、保险和培训费用等
|
完成科技特派员在技术服务过程中开支的设备费、材料费、测试化验加工费、交通差。旅费用、保险和培训费用等
|
||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
指标1:资金足额保障 |
足额 |
足额 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1:预算时效 |
1年 |
1年 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1:预算成本 |
46万 |
36.08万 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:促进经济的发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1:培育壮大经济发展新动能 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1:此项不适用 |
此项不适用 |
此项不适用 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1:促进经济的可持续发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||||
|
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
|||||||||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
《2024年度科技特派员经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度科技特派员经费项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

