淮南市田家庵区应急管理局2023年部门预算
淮南市田家庵区应急管理局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.淮南市田家庵区应急管理局2023年收支总表
2.淮南市田家庵区应急管理局2023年收入总表
3.淮南市田家庵区应急管理局2023年支出总表
4.淮南市田家庵区应急管理局2023年财政拨款收支总表
5.淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算支出表
6.淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市田家庵区应急管理局2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市田家庵区应急管理局2023年项目支出表
9.淮南市田家庵区应急管理局2023年政府采购支出表
10.淮南市田家庵区应急管理局2023年政府购买服务支出表
第三部分2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年项目支出表的说明
9.关于2023年政府采购支出表的说明
10.关于2023年政府购买服务支出表的说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督执行国家标准和规程,监督地方标准和规程的实施。
(二)负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责区安全生产委员会的日常工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头配合上级部门建立全区统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
(八)组织协调消防工作,指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、乡(镇)、街道和园区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸相关行业区属企业安全生产工作,对全区建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照管理权限负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)完成区委、区政府明确的安全生产职责和交办的其他任务。
(十七)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,淮南市田家庵区应急管理局2023年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市田家庵区应急管理局本级 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
落实市委、市政府下达的2023年目标考核任务。
落实承办区委常委会2023年工作要点任务和区政府工作报告分解任务。
组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对重大灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。
组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局田家庵分局、区农业农村水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。
第二部分 2023年部门预算表
1. 淮南市田家庵区应急管理局2023年收支总表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年收支总表 |
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单位: |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
451.70 |
一、一般公共服务支出 |
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|
其中:中央转移支付收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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其中:中央转移支付收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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其中:中央转移支付收入 |
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六、科学技术支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
9.14 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
2.77 |
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其中:事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等事务支出 |
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十五、商业服务业等事务支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
6.97 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
432.82 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务利息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
451.70 |
本 年 支 出 小 计 |
451.70 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收 入 总 计 |
451.70 |
支 出 总 计 |
451.70 |
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2. 淮南市田家庵区应急管理局2023年收入总表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年收入总表 |
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单位:万元 |
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部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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淮南市田家庵区应急管理局 |
451.7 |
451.7 |
451.7 |
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淮南市田家庵区应急管理局 |
451.7 |
451.7 |
451.7 |
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3. 淮南市田家庵区应急管理局2023年支出总表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年支出总表 |
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单位: |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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合计 |
451.70 |
225.18 |
226.52 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
9.14 |
9.14 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.14 |
9.14 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.77 |
2.77 |
|
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221 |
住房保障支出 |
6.97 |
6.97 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
6.97 |
6.97 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
4.57 |
4.57 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
2.40 |
2.40 |
|
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|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
432.82 |
206.29 |
226.52 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
432.82 |
206.29 |
226.52 |
|
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|
2240101 |
行政运行 |
230.48 |
206.29 |
24.18 |
|
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2240102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
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2240104 |
灾害风险防治 |
78.10 |
|
78.10 |
|
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|
2240106 |
安全监管 |
52.50 |
|
52.50 |
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2240108 |
应急救援 |
1.50 |
|
1.50 |
|
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2240199 |
其他应急管理支出 |
30.24 |
|
30.24 |
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4.淮南市田家庵区应急管理局2023年财政拨款收支总表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、本年收入 |
451.70 |
一、本年支出 |
451.700 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
451.70 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
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|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
9.14 |
|
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|
(九)卫生健康支出 |
2.77 |
|
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|
(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探工业信息等支出 |
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|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
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(十六)金融支出 |
|
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(十七)援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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(十九)住房保障支出 |
6.97 |
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
432.82 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
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|
(二十三)其他支出 |
8.5 |
|
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|
(二十四)转移性支出 |
|
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|
(二十五)债务还本支出 |
|
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(二十六)债务付息支出 |
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(二十七)债务发行费用支出 |
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二、年终结转结余 |
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(一)一般公共预算结转结余 |
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(二)政府性基金预算结转结余 |
|
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|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
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收 入 总 计 |
451.70 |
支 出 总 计 |
451.70 |
|
5.淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算支出表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算支出表 |
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单位: |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
451.70 |
225.18 |
218.66 |
6.52 |
226.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.97 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.97 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.57 |
4.57 |
4.57 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
432.82 |
206.29 |
199.77 |
6.52 |
226.52 |
|
22401 |
应急管理事务 |
432.82 |
206.29 |
199.77 |
6.52 |
226.52 |
|
2240101 |
行政运行 |
230.48 |
206.29 |
199.77 |
6.52 |
24.18 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
78.10 |
|
|
|
78.10 |
|
2240106 |
安全监管 |
52.50 |
|
|
|
52.50 |
|
2240108 |
应急救援 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
30.24 |
|
|
|
30.24 |
6.淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表
|
淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位: |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
225.18 |
218.66 |
6.52 |
|
301 |
工资福利支出 |
216.23 |
216.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.57 |
16.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.25 |
13.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.53 |
10.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.09 |
6.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.93 |
1.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.57 |
4.57 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
159.40 |
159.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.52 |
|
6.52 |
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30216 |
培训费 |
0.96 |
|
0.96 |
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30228 |
工会经费 |
0.35 |
|
0.35 |
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30229 |
福利费 |
0.02 |
|
0.02 |
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30239 |
其他交通费用 |
2.88 |
|
2.88 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.32 |
|
2.32 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
2.43 |
2.43 |
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30302 |
退休费 |
0.27 |
0.27 |
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30307 |
医疗费补助 |
0.16 |
0.16 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.00 |
2.00 |
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7.淮南市田家庵区应急管理局2023年政府性基金预算支出表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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8.淮南市田家庵区应急管理局2023年项目支出表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年项目支出表 |
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单位: |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
226.52 |
226.52 |
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特定目标类 |
“翼安监”移动执法系统费用 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
9.20 |
9.20 |
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特定目标类 |
安全生产举报奖励资金 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
0.50 |
0.50 |
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特定目标类 |
安全生产应急救援及演练支出委托业务费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
1.00 |
1.00 |
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特定目标类 |
安全生产专项经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
52.50 |
52.50 |
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特定目标类 |
办公运转经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
10.98 |
10.98 |
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特定目标类 |
党建经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
0.50 |
0.50 |
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特定目标类 |
防汛抗旱专项经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
10.00 |
10.00 |
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特定目标类 |
防灾减灾专项经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
0.50 |
0.50 |
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特定目标类 |
护林员工资 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
12.24 |
12.24 |
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特定目标类 |
全国第一次自然灾害风险普查经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
77.60 |
77.60 |
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特定目标类 |
森林防火专项经费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
8.00 |
8.00 |
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特定目标类 |
应急车辆使用费 |
淮南市田家庵区应急管理局 |
3.50 |
3.50 |
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特定目标类 |
应急工作费用(罚没款) |
淮南市田家庵区应急管理局 |
40.00 |
40.00 |
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9.淮南市田家庵区应急管理局2023年政府采购支出表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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10.淮南市田家庵区应急管理局2023年政府购买服务支出表
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淮南市田家庵区应急管理局2023年政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,淮南市田家庵区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区应急管理局2023年收支总预算451.7万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年收入预算451.7万元,其中,本年收入451.7万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入451.7万元,全部为一般公共预算拨款收入451.7万元,占100%,比2022年预算减少56.3万元,下降11%,下降原因主要是项目支出减少。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年支出预算451.7万元,比2022年预算减少56.3万元,下降11%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出225.18万元,占49.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出226.52万元,占50.1%,主要用于专项业务费用支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年财政拨款收支预算451.7万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款451.7万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入451.7万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出9.14万元,占2.02%;卫生健康支出2.77万元,占0.61%;住房保障支出6.97万,占1.54%;灾害防治及应急管理支出432.82万,占95.83%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算拨款451.7万元,比2022年预算减少56.3万元,主要原因:项目支出减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出9.14万元,占2.02%;卫生健康支出2.77万元,占0.61%;住房保障支出6.97万,占1.54%;灾害防治及应急管理支出432.82万,占95.83%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算9.14万元,比2022年预算增加4.64万元,增长103%,增长原因主要是增加机关事业单位职业年金缴费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算2.77万元,比2022年预算下降0.03
万元,下降1%,下降原因主要是2023年人员变动。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金提租补贴(项)2023年预算6.97万元,比2022年预算增加2.07万元,增长42%,增长原因主要是2023年提租补贴提高。
4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行应急管理(项)2023年预算432.82万元,比2022年预算下降54.48万元,下降11%,下降原因主要是项目支出减少。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年一般公共预算基本支出225.18万元,其中,人员经费218.66万元,公用经费6.52万元。
(一)人员经费218.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出以及基层安监员聘用工资和五险福利。
(二)公用经费6.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年项目支出表的说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年预算共安排项目支出226.52万元,比2022年预算下降223.58万元,增长49.67%,下降原因主要是:防汛抗旱专项经费、森林防火专项经费、防灾减灾专项经费预算全部下调。主要包括:本年财政拨款安排226.52万元(其中,一般公共预算拨款安排 226.52万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排 0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
九、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市田家庵区应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。
十一、其他重要事项情况说明
(一)本单位无绩效目标事项。
(二)机关运行经费。
淮南市田家庵区应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算6.52万元,比2022年预算增加1.92万元,增加41.7%,增加主要原因是支出费用增加。
(三)政府采购情况。
淮南市田家庵区应急管理局2023年无政府采购预算。
(四)政府购买服务情况。
淮南市田家庵区应急管理局2023年无政府购买服务预算。
(五)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,淮南市田家庵区应急管理局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。
2023年部门预算未安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备;未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标设置情况。
淮南市田家庵区应急管理局2023年无预算绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。
