淮南市田家庵区人民政府龙泉街道2024年度部门决算

发布时间:2025-08-18 10:44信息来源:田家庵区龙泉街道文字大小:[    ] 背景色:       

 

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道2024部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20258

 

 

 

 

第一部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道2024年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,认真实施公民道德建设纲要,保证党和政府的各项部署在街道顺利完成。

(二)按照有关规定管理街道经济工作,指导街道经济组织发展生产经营。

(三)贯彻落实计划生育基本国策,认真执行人口与计划生育法规,切实加强常住人口和流动人口计划生育工作的管理和服务。

(四)协同有关部门组织协调辖区内单位社会治安防治综合治理和看楼护院工作,加强司法调解和法律宣传教育工作。

(五)协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、环境保护和市容卫生的管理工作。

(六)按照国家的法律、法规,切实维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

(七)加强民政和“双拥”工作,做好城市最低生活保障工作,做好征兵等其他方面工作。

(八)向区政府反映本辖区内居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访工作。

(九)加强土地城建工作,抓好老城区旧城改造和拆迁工作,做好房产、国有土地监督管理工作。

(十)强化社区智能,组织协调社区开展社会文化、科普、体育、教育工作,强化社区信息网络化建设,不断提高服务质量和服务水平。

(十一)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处2024年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道2024单位决算

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

360.95

一、一般公共服务支出

35

522.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

61.77

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

11.50

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.05

八、其他收入

8

506.80

八、社会保障和就业支出

42

26.52

 

9

 

九、卫生健康支出

43

3.39

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

359.26

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

21.99

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

929.52

本年支出合计

61

945.42

使用非财政拨款结(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

15.90

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

945.42

总计

65

945.42

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

929.52

422.72

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

506.80

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

506.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

506.80

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

26.52

26.52

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.97

17.97

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.55

8.55

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.39

3.39

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.39

3.39

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.18

1.18

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.53

1.53

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.69

0.69

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

359.26

359.26

 

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

217.59

217.59

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

88.08

88.08

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

129.51

129.51

 

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

61.77

61.77

 

 

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

61.77

61.77

 

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

79.90

79.90

 

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

79.90

79.90

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.99

21.99

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.99

21.99

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

945.42

148.06

797.36

 

 

 

201

一般公共服务支出

522.69

 

522.69

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

522.69

 

522.69

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

522.69

 

522.69

 

 

 

204

公共安全支出

11.50

 

11.50

 

 

 

20499

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

0.05

 

0.05

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.05

 

0.05

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.05

 

0.05

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

26.52

26.52

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.97

17.97

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.55

8.55

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.39

3.39

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.39

3.39

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.18

1.18

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.53

1.53

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.69

0.69

 

 

 

 

212

城乡社区支出

359.26

96.15

263.11

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

217.59

96.15

121.44

 

 

 

2120101

行政运行

88.08

88.08

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

129.51

8.07

121.44

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

61.77

 

61.77

 

 

 

2121302

城市环境卫生

61.77

 

61.77

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

79.90

 

79.90

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

79.90

 

79.90

 

 

 

221

住房保障支出

21.99

21.99

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.99

21.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.99

21.99

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

360.95

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

61.77

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

11.50

11.50

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.05

0.05

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

26.52

26.52

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

3.39

3.39

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

359.26

297.49

61.77

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.99

21.99

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

 

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

422.72

本年支出合计

56

422.72

360.95

61.77

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

422.72

总计

58

422.72

360.95

61.77

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

单位:

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

204

公共安全支出

11.50

 

11.50

20499

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

2049999

其他公共安全支出

11.50

 

11.50

207

文化旅游体育与传媒支出

0.05

 

0.05

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.05

 

0.05

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

0.05

 

0.05

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

 

20805

行政事业单位养老支出

26.52

26.52

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.97

17.97

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.55

8.55

 

210

卫生健康支出

3.39

3.39

 

21011

行政事业单位医疗

3.39

3.39

 

2101101

行政单位医疗

1.18

1.18

 

2101102

事业单位医疗

1.53

1.53

 

2101103

公务员医疗补助

0.69

0.69

 

212

城乡社区支出

297.49

96.15

201.34

21201

城乡社区管理事务

217.59

96.15

121.44

2120101

行政运行

88.08

88.08

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

129.51

8.07

121.44

21299

其他城乡社区支出

79.90

 

79.90

2129999

其他城乡社区支出

79.90

 

79.90

221

住房保障支出

21.99

21.99

 

22102

住房改革支出

21.99

21.99

 

2210201

住房公积金

21.99

21.99

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

129.94

302

商品和服务支出

9.22

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

47.19

30201

  办公费

0.43

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

0.02

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

30.21

30205

  水费

0.41

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.97

30206

  电费

2.46

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

8.55

30207

  邮电费

4.00

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.70

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.69

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.29

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

21.99

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

0.32

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

8.90

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

8.90

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.50

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.06

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

138.83

公用经费合计

9.22

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

 

61.77

 

61.77

61.77

 

61.77

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

61.77

 

61.77

61.77

 

61.77

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

61.77

 

61.77

61.77

 

61.77

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

 

 

 

61.77

 

61.77

61.77

 

61.77

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位淮南市田家庵区人民政府龙泉街道                                 单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 淮南市田家庵区人民政府龙泉街道2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计945.42万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计945.42万元(含结余分配年末结转结余)。与2023年相比,收、支总计各减少361.76万元,下降27.67%,主要原因:拆迁项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合929.52万元,其中:财政拨款收入422.72万元,占45.48%;其他收入506.8万元,占54.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计945.42万元,其中:基本支出148.06万元,占15.66%;项目支出797.36万元,占84.34%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

7. 2024财政拨款收入总计422.72万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计422.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加66.5万元,增长18.67%,主要原因:本年追加了龙泉菜市场升级改造项目及营商环境款项的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

8. 2024年度一般公共预算财政拨款支出360.95万元,占本年支出的85.38%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 180.5 万元,增长 100.02%。主要原因一本年追加了2024年创建全国文明城市市级创建专项资金;二是本年追加了龙泉菜市场升级改造项目及营商环境款项的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.95万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出11.5万元,占3.19%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.05 万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出 26.52 万元,占7.35%;卫生健康(类)支出 3.39 万元,占0.94%;城乡社区(类)支出 297.49 万元,占82.42%;住房保障(类)支出 21.99 万元,占6.09%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 553.6 万元,支出决算为 360.95 万元,完成年初预算的 65.19%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分工资及社保款项未从本单位预算支出;二是在项目实施过程中进行了优化调整,节省了部分开支。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.5万元,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了综治中心电子屏及安装费用。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了泉林社区新时代文明实践站设施更新。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 29.33 万元,支出决算为 17.97 万元,完成年初预算的61.27%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 14.66 万元,支出决算为 8.55 万元,完成年初预算的58.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 3.81 万元,支出决算为 1.18 万元,完成年初预算的31.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 5.53 万元,支出决算为 1.53 万元,完成年初预算的27.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助缴费(项)。年初预算为 1.66 万元,支出决算为 0.69 万元,完成年初预算的41.6%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 204.11 万元,支出决算为 88.08 万元,完成年初预算的43.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 

10. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 261.98 万元,支出决算为 129.51 万元,完成年初预算的49.43%。决算数小于预算数是因为一些城乡社区项目进度延迟,相关支出减少。

11. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为79.9 万元,决算数大于预算数是因为本年追加了龙泉菜市场升级改造项目及营商环境款项的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 21.99 万元,支出决算为 21.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 148.06 万元,其中:人员经费 138.83 万元,主要包括基本工资 47.19 万元、津贴补贴 0.02 万元、绩效工资 30.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.97 万元、职业年金缴费 8.55 万元、职工基本医疗保险缴费 2.7 万元、公务员医疗补助缴费 0.69 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 21.99 万元、其他工资福利支出 0.32 万元、生活补助 8.9 万元。公用经费 9.22 万元,主要包括办公费 0.43 万元、水费 0.41 万元、电费 2.46 万元、邮电费 4 万元、维修(护)费 0.36 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 0.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余61.77万元,本年收入61.77万元,本年支出61.77万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为61.77元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加了2024年创建全国文明城市市级创建专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024 年度,淮南市田家庵区人民政府龙泉街道机关运行经费支出 9.22 万元,2023 年机关运行经费为 7.28 万元,比 2023 年增加 1.94 万元,增长 26.65%,主要原因是电话费网络费等费用有所增加,导致运行成本上升。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,淮南市田家庵区人民政府龙泉街道政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,淮南市田家庵区人民政府龙泉街道共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
   (四)关于2024年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共18个项目,涉及资金246.1万元。从评价情况看,项目实施目标明确、依据准确、措施规范,资金拨付及时,项目能够按要求完成目标任务,基本实现了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2024年度淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处较好地完成了各项目标工作任务,对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果,项目支出管理规范性整体较好。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映‘11个社区服务群众专项经费’项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

11个社区服务群众专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为110万元,执行数为25.12万元,完成预算的22.83%。

项目绩效目标完成情况:一是每月按规定保障11个社区党建工作开展,做好党员教育管理等;二是困难群众帮扶满意度、居民服务知晓率、社区环境改善认可度等指标均达到预期,社区服务长效机制得到完善,居民幸福感和社区凝聚力显著提升。 

发现的主要问题及原因:资金执行率较低,仅为 22.83%,主要原因是部分服务项目推进节奏慢于预期。

下一步改进措施:一是加强前期调研,结合社区实际需求细化预算编制,提高预算精准度;二是优化项目推进计划,建立进度跟踪机制,加快服务项目实施节奏,提高资金执行效率。

11 个社区服务群众专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

11个社区服务群众专项经费

主管部门

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处

实施单位

淮南市田家庵区人民政府龙泉街道办事处

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

110

25.12

25.12

10

22.83%

5

其中:本年财政拨款

110

25.12

25.12

10

22.83%

-

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

-

-

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

每月按规定保障11个社区党建工作开展,做好党员教育管理等。保障党建工作开展,并提供经费保障

保障党建工作开展,并提供经费保障,保障社区居委会日常支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

覆盖社区数

11个

11个

10

10

不偏差

质量指标

困难群众帮扶满意度

≥90%

90%

10

10

不偏差

时效指标

项目完成时间

2024年12 月底前

完成

10

10

不偏差

成本指标

项目成本控制率

 

≤30万

 4.42万

20

20

不偏差

效益指标

经济效益指标

无相关指标

-

-

-

-

-

社会效益指标

居民对社区服务知晓率

≥80%

80%

10

10

不偏差

生态效益指标

社区环境改善居民认可度

≥85%

85%

10

10

不偏差

可持续影响指标

社区服务长效机制完善度

完善

完善

10

10

不偏差

满意度指标

满意度指标

居民对社区服务总体满意度

≥90%

90%

10

10

不偏差

总分

 

100

95

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 2024年龙泉街道办事处绩效自评表.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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